|
23- اسناد خروج کالا |
2- عملیات روزانه | منوی اصلی | کلید فوری = CTRL+F10 |
|
در این پنجره که خود حاوی دو پنجره است شما اسناد خروج کالا را وارد خواهید کرد . این اسناد شامل فاکتورهای خروج و مرجوعی از خرید و انواع دیگر اسناد خروج کالا هستند که در این نرم افزار تعریف شده اند . اسناد خروج کالا هر کدام دارای یک تیتر در پنجره بالایی و جزئیات کالاهای مربوط و نحوه تسویه آن سند در پنجره پایینی هستند . هنگام ورود به این پنجره فقط تیتر اسناد باز است و شما میتوانید جزئیات هر سند را با فشردن کلید مربوطه ببینید و یا وارد کنید . نحوه تسویه اسناد : اگر هنگام صدور اسناد بلافاصله مبالغ و یا چکهایی جهت تسویه رد و بدل میشوند زیر اسناد در قسمت مربوطه وارد کنید تا سند تسویه گردد ( مانند فروشگاهها هنگام فروش نقدی ) . در غیر این صورت سند را به صورت نسیه تسویه کنید ( تسویه پیشنهادی برنامه ) و سپس هنگام تسویه , مبلغ مربوطه را طی ثبت جداگانه در قسمت ریز حساب کتاب روزانه وارد نمایید .
|
|||
| تاریخ ( روز ماه سال ) | نام طرف حساب | شماره سند ( فاکتور ) | مبلغ قابل تسویه |
| توضیح | نوع خروج کالا | نوع تسویه | |
| ردیف | نام کالا | تعداد ( کلی و جزئی ) | قیمت واحد |
| قیمت کل ( برنامه محاسبه میکند) | توضیح ( قابل جستجو و فیلترینگ در گزارشات ) | ||
| اضافه میشود | تخفیف ( در این قسمت درصد یا مبلغ تخفیف کل فاکتور را وارد نمایید ) | ||
|
|
|
|
کلید قسط ( سند وعده دریافت متناظر را احضار میکند و به قسمت اسناد وعده های دریافت منتقل میشود ) |
|
|
کلید مرتب کردن ( اسناد را بر اساس ستون مکان نما مرتب میکند ) کلید فوری CTRL+Q |
|
|
کلید سند بعدی ( در قسمت ریز اسناد به سند بعدی منتقل میشود ) |
|
|
کلید سند قبلی ( در قسمت ریز اسناد به سند قبلی منتقل میشود ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
کلید ورود به پنجره جزئیات سند خروج کالا ( کلید فوری ALT+ENTER ) |
|
|
کلید تسویه ( وارد پنجره وعده تسویه میشود ) ( کلید فوری ALT+F12 ) |
|
|
کلید تسویه نقدی ( انتخاب یکی از طرف حسابهای نقدی جهت تسویه نقدی ) ( کلید فوری CTRL+1 ) |
|
|
کلید تسویه چکی ( وارد کردن ریز چکهای رد و بدل شده جهت تسویه حساب ) ( کلید فوری CTRL+9 ) |
|
|
راهبری عمومی نرم افزار ( توضیحات راجع به کلیدهای خاص نرم افزار برلیان ) |
|
در این قسمت بایستی نام طرف حسابی را که کالاها به او داده شده است انتخاب کنید . هنگام خروج سند جدید , پنجره نام طرف حسابها باز خواهد شد و هنگام ویرایش میتوانید با کلید CTRL+ENTER پنجره اسامی طرف حساب ها را باز کنید . |
|
|
در این قسمت توضیح لازم راجع به این سند را بنویسید . با توجه به اینکه میتوانید در گزارشات از فیلتر شرح فاکتور استفاده کنید بعضی توضیحات میتواند در گزارشگیری بسیار موثر باشد . |
|
|
انواع اسناد خروج کالا را که میتوانید انتخاب کنید به شرح زیر است : فاکتور فروش : سند فروش کالا ( با ثبت این سند طرف حساب بدهکار شده و کالاهای درج شده از انبار کم میشوند ) حواله خروج : این سند مانند فروش کالا است با تفاوت اینکه فاکتور فروش نیست .برای تفکیک بعضی فاکتورهای فروش خاص مناسب میباشد . مرجوعی خرید : عملکرد مانند فاکتور فروش با تفاوت اینکه سند مرجوعی از خرید است و در گزارشات این مسئله لحاظ میشود . فاکتور امانی : اگر کالاهایی را به صورت امانی میدهید بهتر است از این نوع استفاده کنید تا بتوانید در گزارشات آنها را تفکیک نمایید . پیش فاکتور : با صدور این نوع سند طرف حسابها بدهکار نمیشوند و کالاهای درج شده از انبار کم نمیشوند لذا مانند دفترچه یادداشت سندی است که بعد از تایید و فروش نهایی میتوانید نوع آن را به فاکتور فروش تبدیل نمایید . |
|
|
نوع تسویه بر اساس نحوه تسویه توسط برنامه تعیین خواهد شد که انواع آن عبارت است از : نامشخص : سند خالی است و هنوز تکلیف جزئیات آن مشخص نیست . نقدی : سند به صورت نقدی با حسابهای نقدی تسویه شده است . مدت دار : سند توسط چکهای مدت دار تسویه شده است . نسیه : کل مبلغ قابل تسویه سند به صورت نسیه مانده است . مخلوط : سند به صورت مخلوطی از حالت های بالا تسویه شده است . |
|
|
در این قسمت بایستی نام کالایی را که به انبار شما وارد شده است انتخاب کنید . . هنگام خروج سند جدید پنجره نام کالاها باز خواهد شد و هنگام ویرایش میتوانید با کلید CTRL+ENTER پنجره اسامی کالاها را باز کنید . |
|
|
در این ستون ها بایستی تعداد خارج شده از انبار را وارد نمایید اگر از امکانات دو واحد کالا استفاده میکنید ابتدا تعداد کارتن یا طاقه یا هر واحد کلی دیگر را وارد نمایید تا تعداد جزئی آن طبق ضرایب داده شده محاسبه شود و در ستون دیگر ثبت گردد در غیر این صورت تعداد یا مقدار را وارد نمایید . شما میتوانید بر اساس کار خود کلمات مناسب را برای این ستونها را در 513- قسمت تنظیمات فاکتوری وارد نمایید . |
|
|
قبل از استفاده از این قسمت حتما مورد اینکه مبلغ اضافه شونده قبل از تخفیف اعمال شود یا نه را در قسمت 513- تنظیمات فاکتوری تعیین کنید تا محاسبات برنامه براساس سیستم شما تنظیم شود . اگر میخواهید درصدی به مبلغ جمع کل کالاها اضافه شود میتوانید در این قسمت وارد نمایید . اگر بیش از یک مبلغ بایستی وارد کنید از کلید مربوطه استفاده کنید در غیر این صورت میتوانید در قسمت درصد میزان مربوطه را وارد کنید تا مبلغ توسط برنامه محاسبه شود و سپس در صورت نیاز شرح مربوطه را نیز وارد نمایید . |
|